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企
內部審計專員
12-16萬 | 北京-朝陽區 | 本科 | 1年以下
發布于:2025-08-11 | 投遞后:10天內反饋
崗位職責:1、根據集團整體戰略規劃,完善并優化內部審計制度和流程,制定審計計劃;2、根據嬰幼園年度審計工作計劃,擬定審計方案,負責審計過程中與相關部門的協調溝通工作,組織進行公司各項審計工作實施;3、及時發現公司潛在問題和風險,出具內部審計報告并提出改進意見和建議;4、...
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企
費用審計
15-20萬 | 深圳市 | 本科 | 1年以下
發布于:2025-08-11 | 投遞后:10天內反饋
【崗位職責】:1、對內部各項費用實施與發生情況進行專項審計,挖掘舞弊風險與線索,初步調查,給出審計建議,輸出審計報告;2、參與其它各專項審計,獨立負責相應模塊,按期完成審計成果與資料交付;3、參與監察舞弊案件初查,獨立負責主導小案件調查并輸出調查報告與審計建議,根據情況...
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企
一、工作內容: 1、負責審計信息化建設,設計規劃方案,并全過程跟蹤落實。協助內審與監察人員建立信息化分析模型; 2、負責執行IT SOX相關測試工作,包括ITGC、ITAC等; 3、負責IT專項審計、信息安全審計工作; 5、通過一些程序和代碼邏輯設計,進...
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企
審計專員
6-9萬 | 昆明市 | 本科 | 1年以下
發布于:2025-08-11 | 投遞后:10天內反饋
崗位職責:1、參與年度審計工作計劃內外各類審計項目實施,協助項目負責人完成審計任務;2、 客觀、公正、準確地實施各項審計程序,包含但不限于訪談、觀察、穿行與抽樣測試、實質性測試、分析性復核等;3、 編制、歸類、整理審計文檔和數據資料,協助編制審計工作底稿;4、 審計項目...
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企
審計副經理
10-15萬 | 廣州市 | 本科 | 無經驗
發布于:2025-08-04 | 投遞后:10天內反饋
【工作內容】- 負責組織和實施內部審計項目,確保審計活動遵循相關法規及公司政策。- 對公司財務報表、運營流程和風險管理進行評估,識別潛在問題并提出改進建議。- 協調內外部審計資源,確保審計項目的順利進行,并與管理層溝通審計發現和建議,跟蹤整改進度,確保整改措施得到有效落...
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企
內部審計
8-15萬 | 上海-浦東新區 | 本科 | 1年以下
發布于:2025-08-04 | 投遞后:10天內反饋
職責描述:1、審計計劃執行:獨立完成年度審計計劃中的專項審計任務,確保審計程序合規、證據充分。2、風險識別與評估:識別業務流程中的財務、合規及操作風險,評估內部控制有效性。3、審計報告編制:撰寫專業審計報告,提出可落地的改進建議。4、整改跟蹤與驗證:監督審計發現問題的整...
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企
1.基于公司各部門業務流程,對內部控制體系提出具有可行性的完善方案并不斷迭代,使相關內部控制最終達到有效性;2.參與內部管理的制度的修訂,審核并提出修訂意見;3.基于內部管理制度,對內部控制體系的執行情況進行監督并就執行結果形成書面報告;4.對于內部控制執行過程中存在重...
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企
審計專員
8-13萬 | 南京市 | 本科 | 無經驗
發布于:2025-08-04 | 投遞后:10天內反饋
工作職責:帶領審計團隊利用高效的審計工具執行例行審計和專項調查項目1.協助內審負責人對BU的風險進行評估并制定年度審計計劃2.帶領審計團隊執行例行審計項目和專項調查項目,識別風險并提出改進建議,控制項目的質量,準備和發布審計報告、跟蹤審計發現以確保被審單位在規定的時間內...
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企
審計專員
6-10萬 | 溫州市 | 大專 | 1年以下
發布于:2025-07-23 | 投遞后:10天內反饋
1、對各公司貫徹落實集團政策措施進行專項審計,通過專項審計促進集團政策跟蹤落地。2、對各公司稅務風險進行審查,提出稅務風險提示及整改辦法,提出稅務籌劃建議。3、制定年度審計計劃、實施審計項目,及時發現各公司經營管理過程中存在的問題,跟蹤審計整改措施執行情況。4、對各公司...
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企
職位描述崗位職責:1.參與公司治理,規劃審計監察職能戰略目標,制定戰略行動方案、年度工作計劃和預算2.制定審計監察工作制度和流程,維護審計機構成熟度3.組織和指導開展內部審計、監察項目,編制審計報告、處理意見、風險預警、整改報告等4.建立廉潔體系,受理和處置舉報,開展潔...
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企
供應商管理審計專員
8-12萬 | 蘇州市 | 大專 | 無經驗
發布于:2025-07-22 | 投遞后:10天內反饋
工作內容:1)對現有供應商管理制度,供應商新建、導入和評估等流程進行稽核與完善2)對供應商選擇與評審進行稽核,對采購合理性、產品與服務價格合理性進行稽核與規范3)檢查供應商招標、詢比議價等各種方式的決定是否依規辦理進行4)檢查供應商相關合同內容、所規定增項、減項、罰款等...
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企
審計負責人
15-30萬 | 蘇州市 | 本科 | 1年以下
發布于:2025-07-22 | 投遞后:10天內反饋
1. 財務審計: 參與制定并執行年度財務審計計劃,對公司財務報表、會計憑證、賬務處理等進行獨立、客觀的審計,確保財務信息的真實性、完整性和準確性。 對公司財務內部控制制度進行審計,評估其設計和運行的有效性,識別潛在風險,提出改進建議。 對公司的收...
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審計管理
17-30萬 | 北京-海淀區 | 本科 | 無經驗
發布于:2025-07-22 | 投遞后:10天內反饋
職責描述:1.根據年度審計計劃或管理層要求,獨立策劃、執行并完成對公司關鍵業務流程(如銷售與收款、采購與付款、存貨管理、資金管理、財務報告、ITGC等)的內控設計有效性和運行有效性的審計評估。識別、評估和記錄業務流程中的控制缺陷(包括設計缺陷和執行缺陷),分析其潛在影響...
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企
審計經理
相同職位
13-18萬 | 廣州市 | 本科 | 1年以下
發布于:2025-07-21 | 投遞后:10天內反饋
1、主導工程項目全周期審計(立項、招標、施工、竣工結算),識別成本超支、合同漏洞及工程質量管理風險。2、獨立開展高管離任經濟責任審計,評估履職合規性、資產安全及決策有效性。3、牽頭舞弊專項調查(侵占資產、利益輸送、虛假交易等),制定反舞弊策略并推動整改閉環。4、內控與合...
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企
Post SpecificationKey Duties and Responsibilities:1.Lead and manage the Internal Audit Office (IAO) team, ensuring the effective execut...
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企
Post SpecificationKey Duties and Responsibilities:1.Assist in the coordination and execution of internal audit activities, ensuring ali...
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企
崗位職責:1.全面主持部門工作,負責制定本部門管理目標;2.負責建立、健全公司的審計內控管理體系,擬定并完善內部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進;3.負責組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;4.負責組織編寫風險評估報...
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企
責:1.全面主持部門工作,負責制定本部門管理目標;2.負責建立、健全公司的審計內控管理體系,擬定并完善內部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進;3.負責組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;4.負責組織編寫風險評估報告,對...
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企
審計主管/經理
11-20萬 | 長沙市 | 本科 | 無經驗
發布于:2025-06-17 | 投遞后:10天內反饋
崗位職責:1、制度建設:根據香港聯交所上市規則、公司發展戰略和內控內審工作要求,制訂與完善公司風險管理、內部控制及內部審計監察相關管理制度與流程,并檢查、監督制度、流程的貫徹執行。2.工作計劃與實施: 制定與更新公司內控部年度工作計劃; 組織制訂內控、內審工作程序手...
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企
職責描述:1.?定期對公司財務報表進行分析并審計,合理保證財務報表的真實性、準確性;2.?定期對公司業務經營情況進行審計調研,對接各業務部門需求,向管理層及時提示經營風險等;3.?組織或參與開展北京、青島和鄂爾多斯等地區公司的經濟責任審計、內控審計、合規審計、效能審計及...